一、航天机电总体经营情况 2013年上半年,预示中国、日本等光伏新兴市场需求大幅度快速增长,以及领先生产能力逐步膨胀的形势,光伏组件产品价格渐大位,成本逐步上升,毛利率以求提高,国内光伏企业境况好于市场预期。2013年上半年航天机电构建营业收入12.10亿元,同比快速增长77%;构建净利润1.70亿元,同比大幅度减少4.72亿元。2013年上半年航天机电总体经营情况(单位:万元,%)资料来源:公司财报OFweek行业研究中心 (一)光伏电站业绩凸现,光伏生产态势企稳 公司之后稳固甘肃、宁夏、青海等地区的光伏终端市场,同时大力研发中东部地区新兴市场,并顺利与甘肃、宁夏等地方政府签定了多个大型光伏电站研发战略合作协议,为公司今后几年的发展储备了更为充裕的项目。
上半年公司追加研发项目路条459MW,已核准项目于是以加快动工建设,并获得了150MW光伏电站出售的业内姣好业绩。 凭借电站项目研发、EPC工程承建商以及组件销售,光伏生产环节放量满负荷生产,产品成本渐渐减少,已不具备市场竞争优势。通过同步整个光伏生产板块的运作,有效地掌控了库存和贷款规模,构建经销均衡。
(二)高端汽配探讨研发,集中于优势扩展市场 通过对客户资源和销售渠道的优化统合,公司于是以逐步解散附加值较低、盈利能力很弱的汽配产品,集中于优势资源大力发展高附加值的系统级汽车电子产品,并减缓新产品产业化进程。上半年,电机、传感器、保险丝盒等总计35项新品项目研发急剧前进,多项新产品参予了德国宝马、武汉神龙、上海大众、长城汽车等厂商多个产品种类的竞标。同时,通过强化精益生产管理,工时效率、品质、物流取得了有效地提高和提高,必要减少了产品的成本,营业收入同比快速增长11.42%。
(三)财金管控坚实前进,管理创意成果明显 公司以对标、建标、合格为降本增效的工作思路,从材料订购、技术提高、工艺改良、精益生产、传输费用等方面著手,策划、制订年度降本方案和目标,通过采行各种措施,全面实施成本工程,并通过刚性支出手段,大力传输管理费用,在营业收入同比快速增长77%的情况下,销售费用、管理费用皆构建同比上升。公司创意融资模式,通过产业链融资、贸易融资和票据承销,增加资金占用;以低利率的集团委贷移位银行贷款,减少资金成本;同时强化贴现账款管理,大量重复使用贴现账款,获释流动资金,减少贷款规模。
公司贷款规模比去年同期上升12.20亿元,资产负债率降至45.46%,高于行业平均水平;财务费用也同比上升4406万元(同口径比),同比降幅47.54%,经营性现金流同比增加6.54亿元,管理创意取得了明显的成果。
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